7月5日,陜旅集團召開2023年審計工作會,傳達了二十屆中央審計委員會第一次會議精神以及省審計廳、省國資委關于內部審計工作有關文件精神,通報了陜旅集團2023年內部審計計劃,并對下一階段審計工作進行了安排。集團公司審計工作協助分管領導、黨委委員魏鐵平出席會議并講話。
魏鐵平在講話中指出,2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年,是實施“十四五”規劃承上啟下的重要一年。扎實做好集團公司2023年內部審計工作,一是要堅決落實黨對審計工作的集中統一領導,把準審計工作的正確方向;二是要聚焦主責主業,充分發揮審計“經濟體檢”功能作用;三是要健全新形勢下審計整改工作長效機制,扎實做好審計整改“后半篇”文章;四是要優化審計管理,推動審計監督提質增效;五是要加強審計結果運用,構建協調有序、貫通有力、運轉高效的協同監督工作機制。
會議還安排陜西鴻英會計師事務所有限責任公司主任會計師符小康進行了內部審計專題培訓。符小康老師講解了新舊內部審計基本準則的主要變化,同時結合近年內部審計工作實際案例,對經責審計常見問題進行了剖析,并給出了關于內部審計配合和整改的具體建議。
通過本次審計工作會,大家充分意識到新發展形勢下內部審計工作的重要性、必要性,并對下一階段審計工作的具體安排和工作重點有了充分了解。會議要求,各企業要高度重視、積極配合、加強溝通,全面提高審計質效,努力為陜旅集團高質量發展貢獻審計力量。
此次審計工作會采取線上和線下相結合的方式舉行,總部相關部門負責人、所屬企業分管審計、財務、項目工作領導以及審計、財務、項目部門負責人共計170余人參加了會議。